岗位职责:
1、协拟审计工作计划,报经董事会批准后协拟审计方案;
2、实施内部审计工作;
3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会;
4、监督检查财务预算的执行情况;
5、监督审计结果的落实;
6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
7、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
任职要求:
1、财会类专业大专以上学历,熟悉金蝶K3系统优先;
2、熟悉《内控指引》,有2年以上协助推行企业内部控制的经验或上市公司内控审计、财务审计经验;
3、踏实、细心、勤恳、富有责任感、有敏锐的观察力和稽查能力、沟通应变能力强但处事严谨。